Eliminar Atribuições (Janela ID-205)

Fonte: iDempiere pt



Janela: Eliminar Atribuições

Descrição: Reverse Allocations

Ajudar: The Reverse Allocation Window allows you to reverse a payment allocation



TAB: Allocation

Descrição: View and Reverse Allocation


Ajudar The Reverse Allocation Tab defines the Payment Allocation to be reversed.


Ficheiro:Eliminar Atribuições - Allocation - Janela (iDempiere 1.0.0).png




Nome Nome Descrição Ajudar Especificações
Client Empresa A Empresa instalada neste sistema. A Empresa é a sociedade, grupo empresarial ou qualquer outra entidade legal instalada neste sistema. Não é possivel partilhar dados entre Empresas. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organismo Unidade organizacional componente da Empresa A estrutura é uma das unidades organizacionais que constituem a Empresa, estas entidades podem ter figura juridica ou serem meras abstracções de um modelo de organização empresarial. Como exemplos podemos citar o sector, departamento, armazem, loja ou empresa associada. É possivél e normal partilhar dados entre estruturas. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No N.º Documento Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Active Activo The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Descrição Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Transaction Date Data Transacção Transaction Date The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Data de Lançamento Accounting Date The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any cirrency conversion. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Approved Aprovado Indicates if this document requires approval The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manual This is a manual process The Manual check box indicates if the process will done manually. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Divisa The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Approval Amount Valor Limite Aprovação Document Approval Amount Approval Amount for Workflow ApprovalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Documento Status The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Allocation Anular Conciliação This reverses the allocation and allows you to allocate the invoice and payment again null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Processed Processado The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Lançado Posting status The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button
Reset Allocation Direct Reset Allocation Direct Reset (delete) allocation of invoices to payments Delete individual allocation. In contrast to "Reverse", the allocation is deleted (no trace), if the period is open. Processing
character(1)
Button




TAB: Atribuição

Descrição: Reverse Allocation


Ajudar The Reverse Allocation Tab defines the Payment Allocation to be reversed.


Ficheiro:Eliminar Atribuições - Atribuição - Janela (iDempiere 1.0.0).png




Nome Nome Descrição Ajudar Especificações
Client Empresa A Empresa instalada neste sistema. A Empresa é a sociedade, grupo empresarial ou qualquer outra entidade legal instalada neste sistema. Não é possivel partilhar dados entre Empresas. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organismo Unidade organizacional componente da Empresa A estrutura é uma das unidades organizacionais que constituem a Empresa, estas entidades podem ter figura juridica ou serem meras abstracções de um modelo de organização empresarial. Como exemplos podemos citar o sector, departamento, armazem, loja ou empresa associada. É possivél e normal partilhar dados entre estruturas. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Allocation Atribuição Payment allocation null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Terceiros Identifica uma entidade externa à empresa (cliente, fornecedor, vendedor, etc. ) Terceiros são todas as instituições, sociedades ou individuos com quem a empresa tem um relacionamento comercial ou de trabalho. Exemplos: clientes, fornecedores, funcionários, vendedores ou representantes comerciais, etc. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Order Encomenda Vendas Encomenda de Vendas As Encomendas são documentos base do sistema. Uma Encomenda será dada como satisfeita ou completa quando a quantidade encomendada for igual à quantidade entregue e facturada. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Factura Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Cash Journal Line Diário de Caixa, linha Cash Journal Line The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Payment ID Pagamento Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Charge Encargos Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Amount Montante Amount in a defined currency The Amount indicates the amount for this document line. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Transaction Date Data Transacção Transaction Date The Transaction Date indicates the date of the transaction. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Discount Amount Valor Desconto Calculated amount of discount The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Montante Regularizações Amount to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Sobre/Sub-Pagamento, Montante Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) Amount Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice.

Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.

OverUnderAmt
numeric
Amount


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