Felosztás megtekintése (Aablak ID-205)
Innen: iDempiere hu
Aablak: Felosztás megtekintése
Leírás: Felosztások megtekintése és módosítása
Segítség: A Felosztások módosítása ablakban lehetősége van megtekinteni és módosítani az utalásra kerülő összeg elosztását.
TAB: Felosztás
Leírás: Felosztások megtekintése és visszavonása
Segítség A Felosztás visszavonási táblája meghatároza azokat a felosztásokat, amelyeket sztornózni szükséges.
Fájl:Felosztás megtekintése - Felosztás - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Dokumentum azon. | Dokumentum sorrendi azonosítója. | A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Active | Aktív | A rekord aktív a rendszerben. | Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Leírás | A rekord választható leírása | A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. | Description character varying(255) String |
Transaction Date | Tranzakció dátuma | Tranzakció dátuma | A Tranzakció dátuma. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
Account Date | Teljesítés dátuma | Könyvelés dátuma | A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Approved | Engedélyezés | Azt jelöli, hogy a dokumentumot engedélyezni szükséges. | Az Engedélyezés jelölőnégyzet mutatja azt, hogy a dokumentumot engedélyezni kell feldolgozást megelőzően. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
Manual | Kézi | Ez egy kézi folyamat | A Kézi jelölőnégyzet mutatja, hogy a folymatot kézzel kell végrehajtani. | IsManual character(1) NOT NULL Yes-No |
Currency | Deviza | A rekord devizája | Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Approval Amount | Jóváhagyási összeghatár | Dokumentum jóváhagyási összeghatára. | Munkafolyamat jóváhagyási összeghatára. | ApprovalAmt numeric NOT NULL Amount |
Document Status | Dokumentum státusz | A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja. | A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Allocation | Felosztás feldolgozása | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Processed | Feldolgozva | A dokumentum feldolgozásra került. | A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Posted | Feladott | Feladás státusza | A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát. | Posted character(1) NOT NULL Button |
Reset Allocation Direct | Reset Allocation Direct | Reset (delete) allocation of invoices to payments | Delete individual allocation. In contrast to "Reverse", the allocation is deleted (no trace), if the period is open. | Processing character(1) Button |
TAB: Elosztás sora
Leírás: Elosztás soraniak megtekintése
Segítség Elosztás sorainak részletes megtekintése
Fájl:Felosztás megtekintése - Elosztás sora - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Allocation | Felosztás | Fizetés elosztása | null | C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Business Partner | Üzleti partner | Üzleti partner azonosítása | Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Order | Rendelés | Rendelés | A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Invoice | Számla | Számla azonosító | A számla dokumentuma. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Cash Journal Line | Pénztárnapló sora | Pénztárnapló sora | A Péntárnapló sora egy egyedi sort azonosít a pénztárnaplón. | C_CashLine_ID numeric(10) Search |
Payment | Fizetés | Fizetés azonosító | A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
Charge | Terhelés | További, a dokumentummal összefüggő terhelés. | A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Amount | Összeg | Összeg a megadott devizában | Az Összeg jelenti ennek a dokumentum sornak az összegét. | Amount numeric NOT NULL Amount |
Transaction Date | Tranzakció dátuma | Tranzakció dátuma | A Tranzakció dátuma. | DateTrx timestamp without time zone Date |
Discount Amount | Kedvezmény összege | A kedvezmény számított összege. | A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
Write-off Amount | Leírás összege | Leírandó összeg | A Leírandó összege jelöli a behajthatatlan követelések leírását. | WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount |
Over/Under Payment | Rész-, vagy túlfizetés | Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés. | A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget. | OverUnderAmt numeric Amount |