กำหนดการจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ (หน้าต่าง ID-275)
หน้าต่าง: กำหนดการจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้
ลักษณะ: การจัดการกำหนดการจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้
ช่วย: การจัดการกำหนดการจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้จ่าย
TAB: ใบแจ้งหนี้
ลักษณะ: เลือกใบแจ้งหนี้
ช่วย เลือกจากใบแจ้งหนี้ที่ยังมียอดค้างจ่าย
ไฟล์:กำหนดการจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ - ใบแจ้งหนี้ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ | ชื่อ | ลักษณะ | ช่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|---|---|---|
Client | บริษัท | บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ | บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | หน่วยงาน/สาขา | หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท | หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Order | คำสั่งขาย | คำสั่งขาย | คำสั่งขาย เป็นเอกสารควบคุม คำสั่งขายนี้จะสมบูรณ์เมื่อจำนวนที่สั่ง ตรงกับจำนวนสินค้าที่ส่ง และจำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไป | C_Order_ID numeric(10) Search |
Document Type | ประเภทเอกสาร | ประเภทหรือกฏเกณฑ์ของเอกสาร | ประเภทเอกสาร กำหนดลำดัยเอกสาร และกฏเกณฑ์การประมวลผลเอกสาร | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | เลขที่เอกสาร | หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร | เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"
ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order) |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Document Status | สถานะเอกสาร | สถานะปัจจุบันของเอกสาร | สถานะเอกสาร แสดงสถานะของเอกสาร ณ เวลานี้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสถานะเอกสาร, ให้ใช้ฟิลด์ ปฏิบัติเอกสาร | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Date Invoiced | วันที่แจ้งหนี้ | วันที่ที่พิมพ์บนใบแจ้งหนี้ | วันที่แจ้งหนี้ แสดงวันที่ที่พิมพ์บนใบแจ้งหนี้ | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
Sales Representative | พนักงานขาย | พนักงานขายหรือตัวแทนบริษัท | พนักงานขาย แสดงพนักงานขายสำหรับเขตการขายนี้ พนักงานขายใดๆต้องเป็นผู้ใช้ภายในที่ถูกต้อง | SalesRep_ID numeric(10) Search |
Self-Service | บริการตนเอง | รายการนี้เป็นบริการตนเอง หรือรายการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย บริการตนเอง | บริการตนเอง อนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้เหล่านั้นเองได้ flag นี้แสดง ว่าข้อมูลนี้ถูกใส่ข้อมูลหรือสร้างขึ้นโดยใช บริการตนเอง หรือว่าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมันโดยฟังก์ชั้นบริการตนเอง | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | รายละเอียด | คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล | คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร | Description character varying(255) Text |
Business Partner | บริษัทคู่ค้า | แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ | บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Partner Location | ที่อยู่บริษัทคู่ค้า | แสดงที่อยู่ (ส่งถึง) สำหรับบริษัทคู่ค้านี้ | ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่ตั้งของบริษัทคู่ค้า | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
User/Contact | ผู้ใช้/ติดต่อ | ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า | ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Payment Rule | กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน | วิธีที่คุณจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ | กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน แสดงวิธีของการจ่ายเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
Currency | สกุลเงิน | สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ | แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Grand Total | ยอดรวมทั้งหมด | ยอดรวมทั้งหมดทั้งเอกสาร | ยอดรวมทั้งหมด แสดงผลจำนวนเงินรวมทั้งหมดรวมทั้งภาษีและค่าขนส่งในสกุลเงินตามเอกสาร | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
Payment Term | ระยะเวลาจ่ายเงิน | ระยะเวลาสำหรับการจ่ายเงินของธุรกรรมนี้ | เงื่อนไขการชำระเงิน เป็นการระบุวิธีและกำหนดเวลาของการจ่ายเงินสำหรับธุรกรรมนี้ | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Total Lines | รวมทั้งหมด | ยอดเงินรวมทุกๆรายการในเอกสาร | ยอดเงินรวมทั้งหมด แสดงยอดรวมของทุกรายการในสกุลเงินของเอกสาร | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
Pay Schedule valid | กำหนดการจ่ายเงินถูกต้อง | กำหนดการจ่ายเงินถูกต้องหรือไม่ | กำหนดการจ่ายเงิน อนุญาตให้ใช้วันทีจ่ายเงินได้หลายวัน | IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: กำหนดการ จ่ายเงิน
ลักษณะ: การจัดการกำหนดการจ่ายเงิน
ช่วย null
ไฟล์:กำหนดการจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ - กำหนดการ จ่ายเงิน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ | ชื่อ | ลักษณะ | ช่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|---|---|---|
Invoice Payment Schedule | กำหนดการจ่ายเงินใบแจ้งหนี้ | กำหนดการจ่ายเงินใบแจ้งหนี้ | กำหนดการจ่ายเงินใบแจ้งหนี้ กำหนด วันเวลาที่จะถึงกำหนดจ่ายเงินบางส่วน | C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Processed | ประมวลผลแล้ว | เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว | เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Client | บริษัท | บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ | บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | หน่วยงาน/สาขา | หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท | หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice | ใบแจ้งหนี้ | ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ | เอกสารใบแจ้งหนี้ | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Payment Schedule | กำหนดการจ่ายเงิน | แบบแผนกำหนดการจ่ายเงิน | ข้อมูลวันเวลาเมื่อถึงกำหนดส่วนของการจ่ายเงิน | C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct |
Active | ทำงาน | ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ | มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ
หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่ คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Due Date | วันกำหนดจ่าย | วันที่ เมือถึงกำหนดการจ่ายเงิน | วันที่ เมือถึงกำหนดการจ่ายเงินโดยไม่มีส่วนแบ่งหรือส่วนลด | DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Amount due | จำนวนเงินกำหนดจ่าย | จำนวนเงินของการจ่ายเงินที่ถึงกำหนด | จำนวนเงินเต็มจำนวนของการจ่ายเงินเมื่อถึงกำหนด | DueAmt numeric NOT NULL Amount |
Discount Date | วันที่ให้ส่วนลด | วันที่สุดท้ายสำหรับการจ่ายเงินโดยมีส่วนลด | วันที่สุดท้ายที่การหักส่วนลดการจ่ายเงินทำได้ | DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Discount Amount | จำนวนเงินส่วนลด | จำนวนเงินของส่วนลดที่คำนวนได้ | จำนวนเงินส่วนลด แสดงจำนวนเงินส่วนลดสำหรับทั้งเอกสารหรือเฉพาะรายการก็ได้ | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
Validate | ตรวจสอบ | ตรวจสอบกำหนดการจ่ายเงิน | null | Processing character(1) Button |
Valid | ใช้ได้ | องค์ประกอบนี้ถูกต้องใช้ได้ | องค์ประกอบนี้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องใช้ได้ | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |