Zahlungsplan Rechnungen (Fenster ID-275)
Fenster: Zahlungsplan Rechnungen
Beschreibung: Verwaltung Zahlungsplan Rechnungen
Hilfe: Verwaltung des Zahlungsplans für unbezahlte Rechnungen
TAB: Rechnung
Beschreibung: Rechnung auswählen
Hilfe Wählen Sie eine der nicht vollständig bezahlten Rechnungen aus
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Order | Auftrag | Auftrag | Der Auftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Document Type | Belegart | Die Belegart oder die Bearbeitungsvorgaben für einen Beleg | Die Belegart bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Belegnr. | Die Nummer des Belegs im Nummernkreis | Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt.
Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Document Status | Belegstatus | Derzeitiger Status des Belegs. | Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Date Invoiced | Rechnungsdatum | Rechnungsdatum | Das "Rechnungsdatum" kennzeichnet das auf der Rechnung gedruckte Datum. | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
Sales Representative | Vertriebsbeauftragter | Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter | Das Feld "Vertriebsbeauftragter" zeigt den für eine Region zuständigen Firmenvertreter oder Vertriebsbeauftragten an. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein intern gültiger Benutzer sein. | SalesRep_ID numeric(10) Search |
Self-Service | Selbstverwaltung | Es handelt sich um einen selbstverwalteten Eintrag oder ein Eintrag kann durch Selbstverwaltung geändert werden. | "Selbstverwaltung" ermöglicht Benutzern die selbständige Dateneingabe und -aktualisierung. Das Kontrollkästchen zeigt an, ob ein Eintrag durch "Selbstverwaltung" erstellt oder geändert wurde, oder ob ein Benutzer ihn mit der Selbstverwaltungsfunktion ändern kann. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) Text |
Business Partner | Geschäftspartner | Kennzeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Partner Location | Partnerstandort | Zeigt die (Liefer-)Adresse des Geschäftspartners | Kennzeichnet den Standort des Geschäftspartners | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
User/Contact | Benutzer/Kontakt | (Interner) Benutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners | Ein bestimmter "Benutzer" des Systems. Z.B. ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Payment Rule | Zahlungsweise | Wie eine Rechnung bezahlt wird | Die "Zahlungsweise" ist die Art des Rechnungsausgleichs. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
Currency | Währung | Die Währung für diesen Datensatz | Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Grand Total | Gesamtsumme | Gesamtbetrag des Belegs | Die Gesamtsumme gibt den Endbetrag inklusive Steuern und Fracht in Belegwährung an. | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
Payment Term | Zahlungsbedingung | Die Zahlungsbedingungen, z.B. Zeitpunkt, Rabatt | Die "Zahlungsbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Total Lines | Summe Positionen | Summe aller Belegpositionen | Zeigt die Summe aller Positionen in Belegwährung an | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
Pay Schedule valid | Zahlungsplan gültig | Zeigt an ob der Zahlungsplan gültig ist | Zahlungspläne ermöglichen es mehrere Fälligkeitstermine festzulegen | IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Zahlungsplan
Beschreibung: Verwaltung Zahlungsplan
Hilfe null
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Invoice Payment Schedule | Zahlungsplan Rechnungen | Zahlungsplan Rechnungen | Unter "Rechnung Zahlungsplan" wird die Fälligkeit von Abschlagszahlungen festgelegt. | C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Processed | Verarbeitet | Der Beleg wurde verarbeitet | Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice | Rechnung | Rechnungsidentifikator | Der Rechnungsbeleg. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Payment Schedule | Zahlungsplan | Vorlage Zahlungsplan | Information zur Fälligkeit von Teilzahlungen. | C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct |
Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Due Date | Fälligkeitsdatum | Datum an dem eine Zahlung fällig ist | Datum an dem eine Zahlung ohne Abzüge oder Rabattierung fällig ist | DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Amount due | Fälliger Betrag | Fälliger Zahlungsbetrag. | Gesamtbetrag der fälligen Zahlung. | DueAmt numeric NOT NULL Amount |
Discount Date | Rabatt- / Skontodatum | Letzter Termin für Zahlungen mit Rabatt/Skonto. | Letztes Datum, an dem Zahlungsabzüge möglich ist. | DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Discount Amount | Rabatt- / Skontobetrag | Berechneter Skonto-/Rabattbetrag. | Der "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag eines Belegs oder einer Position an. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
Validate | Validieren | Zahlungsplan validieren | null | Processing character(1) Button |
Valid | Gültig | Element ist gültig | Element wurde überprüft | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |