Számlacsomag (Aablak ID-342)
Aablak: Számlacsomag
Leírás: Kiadási számlacsomagok
Segítség: Szállítói (kiadási) számlák csoportos (kötegelt) bevitele MIután a sorokat elkészítette, a köteg feldolgozásával az aktuális számlák elkészülnek
TAB: Számlacsomag
Leírás: Bejövő számlacsomag fejlécének bevitele
Segítség Adja meg a devizát, valamint vállassza ki, hogy ez a bejövő-, vagy kimenő számlakönyvet érinti. Megadhat egy ellenőrző összeget is.
Fájl:Számlacsomag - Számlacsomag - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Dokumentum azon. | Dokumentum sorrendi azonosítója. | A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Description | Leírás | A rekord választható leírása | A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. | Description character varying(255) String |
Document Date | Kiállítás napja | Kiállítás dátuma | A kiállítás napja jelenti a dokumentum készítésének dátumát. Ez nem biztos, hogy azonos a könyvelés dátumával. | DateDoc timestamp without time zone NOT NULL Date |
Sales Transaction | Értékesítési tranzakció | Ez egy értékesítési tranzakció. | Az Értékesítési tranzakció jelölőnégyzet jelöli, hogy ez az elem egy értékesítési tranzakció. | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
Company Agent | Vállalati üzletkötő | Beszerző, vagy ügyintéző | A dokumentumon szereplő beszerzőt azonosítja. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie. | SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Currency | Deviza | A rekord devizája | Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency Type | Deviza típus | Deviza átváltási arány típusa | A Deviza átváltási arányok ablakban beállíthatja a deviza azonnali, határidős vételi és eladási árfolyamát is. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
Control Amount | Ellenőrző összeg | Ha értéke nem nulla, akkor a dokumentum értéke egyező kell legyen ennek pozitív értékével. | Ha az érték nulla, nincs ellenőrzés. Egyébként a teljes pozitív összegnek egyenlőnek kell lenni az ellenőrző összeggel, mielőtt a dokumentum feldolgozásra kerül. | ControlAmt numeric NOT NULL Amount |
Document Amt | Dokumentum összeg | Dokumentum összeg | null | DocumentAmt numeric NOT NULL Amount |
Create Invoices | Számlák létrehozása | null | null | Processing character(1) Button |
Processed | Feldolgozva | A dokumentum feldolgozásra került. | A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Csomag sora
Leírás: Bejövő számlacsomag sorának megadása
Segítség Egy új számla kerül létrehozásra, ha a dokumentum azonosító száma, üzleti partnere, vagy helysége különböző. Vegye figyelembe, hogy a dokumentum azonosítója felülírásra kerülhet; ez függ a kiválasztott dokumentum típushoz kapcsolódó azonosító ellenőrzéstől.
Fájl:Számlacsomag - Csomag sora - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice Batch | Számlacsomag | Bejövő számlacsomag fejléc | null | C_InvoiceBatch_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | Sorsz. | A dokumentum egyedi sora | A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Document Type | Dokumentum típus | Dokumentum típusok vagy szabályok | A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Dokumentum azon. | Dokumentum sorrendi azonosítója. | A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Description | Leírás | A rekord választható leírása | A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. | Description character varying(255) String |
Date Invoiced | Számlakiállítás napja | Számlakiállítás napja | A Számlakiállítás napja jelenti a számla nyomtatásának dátumát. | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
Account Date | Teljesítés dátuma | Könyvelés dátuma | A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Business Partner | Üzleti partner | Üzleti partner azonosítása | Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Partner Location | Partner címe | Üzleti partner árukiadási, kiszolgálási címe | Üzleti partner szállítási címe | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
User/Contact | Felhasználó/Kapcsolat | Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner | A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Quantity | Mennyiség | A megadott mennyiséga kiválasztott mértékegységen alapul. | A megadott mennyiség átváltásra kerül a termék alap mértékegységére vonatkozó mennyiségre. | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
Charge | Terhelés | További, a dokumentummal összefüggő terhelés. | A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) | C_Charge_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Price | Ár | Megadott ár - az ár a kiválasztott mértékegységen alapul. | A megadott ár átváltásra kerül az aktuális árra, amely az alap mértékegységen alapul. | PriceEntered numeric NOT NULL Amount |
Price includes Tax | ÁFÁ-s ár | Az ÁFA az árba beszámításra került. | Az ÁFÁ-s ár jelölőnégyzet jelöli, hogy az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Bruttó árnak is nevezhető. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
Tax | Adó | Adó azonosító | Az Adó azonosítja azt az adó típust, amely a dokumentumon megjelenítésre kerül. | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line Amount | Sor összeg | Sor összege (menység * aktuális ár) szállítás és egyéb költségek nélkül. | A sor összege a mennyiség és az aktuális ár alapján számítódik. További terheléseket nem foglal magában. Az Összeg tartalmazhat ÁFÁ-t. Ha az árlista ÁFÁ-t tartalmaz, akkor a sor összege megegyezik a sor mindösszesen értékével. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
Tax Amount | Adó összege | Dokumentum Adó összege. | Az Adó összege mutatja a dokumentum Adó összegét. | TaxAmt numeric NOT NULL Amount |
Line Total | Sor összesen | Sorok mindösszesen Adó | Sorok mindösszesen | LineTotalAmt numeric NOT NULL Amount |
Project | Projekt | Pénzügyi Projekt | A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. | C_Project_ID numeric(10) Search |
Activity | Tevékenység | Üzleti tevékenység | A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Tranz. ktghely | Költséghely felállítása, kiépítése | A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Felhasználói lista 1 | Felhasználó által meghatározott lista elem #1 | A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Felhasználói lista 2 | Felhasználó által meghatározott lista elem #2 | A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. | User2_ID numeric(10) Table |
Invoice | Számla | Számla azonosító | A számla dokumentuma. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Invoice Line | Számla sora | Számla sora | A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
Processed | Feldolgozva | A dokumentum feldolgozásra került. | A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |