Vevői visszáru folyamat (Aablak ID-320)
Innen: iDempiere hu
Aablak: Vevői visszáru folyamat
Leírás: Vevői visszáru engedélyeztetése
Segítség: A Vevői visszáru engedélyeztetése során a visszavételre kerülő áru és a kiállításra kerülő jóváírási bizonylat engedélyeztetése történik.
TAB: Vevői visszáru folyamat
Leírás: Vevői visszáru engedélyeztetése
Segítség A Vevői visszáru engedélyeztetése során a visszavételre kerülő áru és a kiállításra kerülő jóváírási bizonylat engedélyeztetése történik.
Fájl:Vevői visszáru folyamat - Vevői visszáru folyamat - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Dokumentum azon. | Dokumentum sorrendi azonosítója. | A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Name | Név | Az egység alfanumerkus azonosítója. | Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Leírás | A rekord választható leírása | A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Megjegyzés/Súgó | Megjegyzés vagy tipp | A Súgó mező tartalmaz egy tippet, megjegyzést, vagy segítséget az elem használatáról. | Help character varying(2000) Text |
Document Type | Dokumentum típus | Dokumentum típusok vagy szabályok | A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table |
RMA Type | Vevői visszáru engedélyeztetés típus | Vevői visszáru engedélyeztetésének típusa | Vevői visszáru engedély-típusainak beállítása | M_RMAType_ID numeric(10) Table Direct |
Shipment/Receipt | Szállítás/átvétel | Szállítólevél | Áruszállítás / áruátvétel | InOut_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Business Partner | Üzleti partner | Üzleti partner azonosítása | Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Sales Representative | Üzletkötő | Üzletkötő, vagy ügynök. | Az Üzletkötő jelöli a régió üzletkötőjét. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie. | SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Amount | Összeg | Összeg | Összeg | Amt numeric Amount |
Document Status | Dokumentum státusz | A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja. | A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process RMA | Vevői visszáru feldolgozása | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Order | Rendelés | Rendelés | A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Create Order From RMA | Rendelés létrehozása visszáru bizonylatból | Létrehoz egy rendelést ezen visszáru dokumentum alapján. A visszárunak helyesnek és teljesítettnek kell lennie. | A Rebdelés létrehozása visszáru bizonylatból létrehoz egy rendelést a visszáru dokumentum alapján. | GenerateTo character(1) Button |
TAB: Vevői visszáru sor
Leírás: Vevői visszáru enegdélyeztetésének sora
Segítség Részletes információ a visszáruról.
Fájl:Vevői visszáru folyamat - Vevői visszáru sor - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
RMA | Vevői visszáru folyamat | Vevői visszáru engedélyeztetése | A Vevői visszáru engedélyeztetése során a visszavételre kerülő áru és a kiállításra kerülő jóváírási bizonylat engedélyeztetése történik. | M_RMA_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | Sorsz. | A dokumentum egyedi sora | A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Active | Aktív | A rekord aktív a rendszerben. | Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Leírás | A rekord választható leírása | A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. | Description character varying(255) String |
Shipment/Receipt Line | Szállítás/átvétel sora | Áruszállítás / áruátvétel dokumentum sora | A Szállítás/átvétel sora egy egyedi sort jelöl a dokumentumon. | M_InOutLine_ID numeric(10) Table Direct |
Charge | Terhelés | További, a dokumentummal összefüggő terhelés. | A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Quantity | Mennyiség | Mennyiség | A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Amount | Összeg | Összeg | Összeg | Amt numeric Amount |
Line Amount | Sor összeg | Sor összege (menység * aktuális ár) szállítás és egyéb költségek nélkül. | A sor összege a mennyiség és az aktuális ár alapján számítódik. További terheléseket nem foglal magában. Az Összeg tartalmazhat ÁFÁ-t. Ha az árlista ÁFÁ-t tartalmaz, akkor a sor összege megegyezik a sor mindösszesen értékével. | LineNetAmt numeric Amount |